青都旅游公司开展内审工作

发布日期: 2021/9/18 2196

近期,由青都旅游公司内审副组长田苛、张健同志牵头,公司独立董事李林萍老师专业指导,同时结合青都旅游公司实际情况,汇同会计师事务所按照公司年初内审工作计划开展2021年度1-6月财务收支内部审计工作。

本次财务内审通过对2021年1-6月会计凭证、账簿、报表与各部门台账核对,审查公司财务收支情况是否符合法律、法规及公司内控规定,进行研判评审。

会上,李林萍老师根据内部审计准则及相关规定进行专业讲解,其次就本次内审的主要目标、审计方式、审计重点、工作纪律进行专业辅导,此次会议对本次审计工作及后期内审工作提供有力保障和坚定基础,同时促进内审人员综合能力提升,为进一步加强公司内部管理、强化内部监督发挥积极作用。